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什么是內部審計

2021-09-03 08:52:34

內部審計是組織內部實施的確認和咨詢活動,其目的在于通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。隨著內部審計的發展,內部審計在促進完善組織治理、風險管理和內部控制方面扮演著重要的角色,發揮著越來越重要的作用。

內部審計的職能

傳統的內部審計以查錯糾弊為目標,主要職能是針對組織的財務收支及有關經濟活動進行審查和評價。國際注冊內部審計師協會將內部審計的職能定位為“確認”與“咨詢”,標志著內部審計的職能除了傳統的監督、檢查和評價,還包括在內部控制、風險管理和組織治理層面發揮建設性作用,以實現為組織增加價值和改善組織運營的目標。

哈爾濱審計報告公司為您介紹內部審計的作用:

1.促進組織合法經營和運行

作為部門、單位的一種內部自我約束機制,內部審計機構通過合法合規審計,對財務收支及有關經濟活動進行監督,可以增強單位領導和職工的法治觀念,嚴肅財經紀律,建立良好的生產經營秩序,促進本單位合法經營。


哈爾濱審計報告


2.促進組織完善內部控制和風險管理

內部審計通過對內部控制和風險管理健全性、有效性的測試,揭露內部控制和風險管理中的薄弱環節,提出改進建議,對促進組織完善內部控制,加強和改進風險管理,形成內部責權分明、相互制約的機制,增強科學管理意識,提高整體管理素質和管理水平,都會產生重要的作用。

3.促進組織自我發展和實現目標

內部審計作為單位經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化的一項重要制度設計,通過對組織的業務活動、內部控制和風險管理進行審查和評價,及時發現其中的缺陷和不足,并提出改進建議,不僅可以幫助組織提高效率,降低成本,減少因失誤帶來的損失,還可以促進組織實現目標和長期可持續發展。

被審計單位對審計決定不服怎么辦

審計機關應當在審計決定中告知被審計單位救濟的途徑和期限,根據審計對象和審計內容的不同,救濟途徑和期限也不同,主要包括以下兩種:

——對審計機關作出的有關財政收支的審計決定不服的,可以自審計決定送達之日起60日內,提請審計機關的本級人民政府裁決,本級人民政府的裁決為終裁決。

——對審計機關作出的有關財務收支的審計決定不服的,可以自審計決定送達之日起60日內向本級人民政府或上一級審計機關依法申請行政復議,或者自審計決定送達之日起6個月內向作出審計決定的審計機關所在地基層人民法院或中級人民法院提起行政訴訟。


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